近日,集團(tuán)2025年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作已順利接近尾聲。本次審計(jì)覆蓋集團(tuán)本部及各權(quán)屬子公司,通過全面、細(xì)致的專業(yè)化檢查,不僅完成了財(cái)務(wù)工作的年度例行檢視,更實(shí)現(xiàn)了對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)范的系統(tǒng)梳理、內(nèi)部管理的持續(xù)強(qiáng)化,為集團(tuán)高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展筑牢合規(guī)屏障。
為確保審計(jì)工作的權(quán)威性與專業(yè)性,本次財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)由集團(tuán)牽頭,聯(lián)合外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)共同推進(jìn),全程嚴(yán)格遵循國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)內(nèi)部管理制度,按既定流程有序開展。審計(jì)團(tuán)隊(duì)聚焦2025年度核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),通過現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)原始憑證、逐筆核驗(yàn)銀行流水、深度訪談相關(guān)人員等多元化方式,對(duì)集團(tuán)及各權(quán)屬子公司的大額資金往來、成本費(fèi)用核算、財(cái)務(wù)內(nèi)控執(zhí)行等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了全方位、穿透式核查,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。
本次審計(jì)不僅是財(cái)務(wù)工作的年度例行檢視,更是對(duì)集團(tuán)整體管理與內(nèi)控水平的檢驗(yàn)與肯定。下一步,集團(tuán)將以本次審計(jì)為起點(diǎn),持續(xù)完善“審計(jì)-監(jiān)督-提升”的閉環(huán)管理機(jī)制,進(jìn)一步鞏固財(cái)務(wù)管控體系,不斷提升財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、精細(xì)化水平。集團(tuán)將始終堅(jiān)守合規(guī)經(jīng)營底線,以更堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)管控、更完善的內(nèi)部治理,為集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
編輯:程寧遠(yuǎn)
一審:金秋香
二審:蔡婷婷
三審:倪田田